| 索引号: | 11340711MB0R48674N/202310-00020 | 组配分类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 郊区民政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 铜陵市郊区民政局2022年度部门决算 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2023-10-08 | ||
| 有效性: | 有效 | ||
铜陵市郊区民政局2022年度部门决算
2023 年10月
目 录
第一部分 铜陵市郊区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜陵市郊区民政局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铜陵市郊区民政局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
第一部分 铜陵市郊区民政局概况
一、部门职责
(一)根据国家民政工作的基本方针、政策和法律法规及全区国民经济和社会发展规划,拟定全区民政事业发展战略,编制民政事业中、长期发展规划,制定并组织实施年度工作计划。
(二)负责全区性社团、民办非企业单位的审核、登记和年度检查管理工作。
(三)负责全区社会救助工作,组织实施城乡居民最低生活保障制度、医疗救助制度和临时救助制度;承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护工作。
(四)指导全区社会福利事业工作,推动社会福利社会化服务体系的建设与发展。组织开展捐赠和慈善助医、助学、助困等工作,促进慈善事业的发展。
(五)指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村(居)民自治,建设基层民主;推进城乡社区建设,拓展社区服务。
(六)依法实施婚姻登记和收养登记工作。
(七)负责全区地名管理及行政区域边界线管理工作。
(八)负责全区新办福利企业审核申报工作和配合开展各类福利企业年检。
(九)负责全区殡葬管理工作。
(十)负责全区民政事业财务、统计工作,指导监督民政各项经费的使用和管理。
(十一)做好议案办理和信访接待、处理工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,郊区民政局2022年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 铜陵市郊区民政局2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门:郊区民政局 金额单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9232.07 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
123.85 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
152.34 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
9156.25 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
189.18 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
5.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
13.89 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
123.85 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9508.26 |
本年支出合计 |
61 |
9488.17 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
174.42 |
年末结转和结余 |
63 |
194.52 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
9682.68 |
总计 |
65 |
9682.68 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五 入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
部门:郊区民政局 金额单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
9,508.26 |
9,355.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152.34 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,176.35 |
9,029.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.34 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
366.80 |
219.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.34 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
120.58 |
120.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
44.90 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
183.92 |
36.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.34 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.71 |
6.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.71 |
6.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
95.30 |
95.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
95.30 |
95.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
631.66 |
631.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
387.89 |
387.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
58.29 |
58.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
24.24 |
24.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
92.25 |
92.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
578.27 |
578.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
312.99 |
312.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
265.28 |
265.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
5,933.70 |
5,933.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,673.50 |
2,673.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,260.20 |
3,260.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
148.30 |
148.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
118.89 |
118.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
29.40 |
29.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,399.54 |
1,399.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
72.58 |
72.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,326.96 |
1,326.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
189.18 |
189.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
189.18 |
189.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
189.18 |
189.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
123.85 |
123.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
123.85 |
123.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
123.85 |
123.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
部门:郊区民政局 金额单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9488.17 |
141.18 |
9346.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,156.25 |
127.29 |
9,028.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
346.70 |
120.58 |
226.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
120.58 |
120.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
44.90 |
0.00 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
17.34 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
163.82 |
0.00 |
163.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.71 |
6.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.71 |
6.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
95.30 |
0.00 |
95.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
95.30 |
0.00 |
95.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
631.66 |
0.00 |
631.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
57.92 |
0.00 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
387.89 |
0.00 |
387.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
58.29 |
0.00 |
58.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
24.24 |
0.00 |
24.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
92.25 |
0.00 |
92.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
11.07 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
578.27 |
0.00 |
578.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
312.99 |
0.00 |
312.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
265.28 |
0.00 |
265.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
5,933.70 |
0.00 |
5,933.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,673.50 |
0.00 |
2,673.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,260.20 |
0.00 |
3,260.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
148.30 |
0.00 |
148.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
118.89 |
0.00 |
118.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
29.40 |
0.00 |
29.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,399.54 |
0.00 |
1,399.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
72.58 |
0.00 |
72.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,326.96 |
0.00 |
1,326.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
13.08 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
13.08 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
189.18 |
0.00 |
189.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
189.18 |
0.00 |
189.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
189.18 |
0.00 |
189.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
123.85 |
0.00 |
123.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
123.85 |
0.00 |
123.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
123.85 |
0.00 |
123.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门:郊区民政局 金额单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本 经营预算 财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,232.07 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
123.85 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
9,029.01 |
9,029.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
189.18 |
189.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
123.85 |
0.00 |
123.85 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
9,355.92 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
64.14 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
57.19 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨 款 |
27 |
6.95 |
本年支出合计 |
56 |
9,355.92 |
9,232.07 |
123.85 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政 拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
64.14 |
57.19 |
6.95 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
9,420.06 |
总计 |
58 |
9,420.06 |
9,289.26 |
130.79 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门:郊区民政局 金额单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,232.07 |
141.18 |
9,090.89 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,029.01 |
127.29 |
8,901.72 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
219.45 |
120.58 |
98.87 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
120.58 |
120.58 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
44.90 |
0.00 |
44.90 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
17.34 |
0.00 |
17.34 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
36.57 |
0.00 |
36.57 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.71 |
6.71 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.71 |
6.71 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
95.30 |
0.00 |
95.30 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
95.30 |
0.00 |
95.30 |
||
|
20810 |
社会福利 |
631.66 |
0.00 |
631.66 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
57.92 |
0.00 |
57.92 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
387.89 |
0.00 |
387.89 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
58.29 |
0.00 |
58.29 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
24.24 |
0.00 |
24.24 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
92.25 |
0.00 |
92.25 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
11.07 |
0.00 |
11.07 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
578.27 |
0.00 |
578.27 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
312.99 |
0.00 |
312.99 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
265.28 |
0.00 |
265.28 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
5,933.70 |
0.00 |
5,933.70 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,673.50 |
0.00 |
2,673.50 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,260.20 |
0.00 |
3,260.20 |
||
|
20820 |
临时救助 |
148.30 |
0.00 |
148.30 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
118.89 |
0.00 |
118.89 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
29.40 |
0.00 |
29.40 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,399.54 |
0.00 |
1,399.54 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
72.58 |
0.00 |
72.58 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,326.96 |
0.00 |
1,326.96 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
13.08 |
0.00 |
13.08 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
13.08 |
0.00 |
13.08 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
189.18 |
0.00 |
189.18 |
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
189.18 |
0.00 |
189.18 |
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
189.18 |
0.00 |
189.18 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门:郊区民政局 金额单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
122.59 |
302 |
商品和服务支出 |
10.77 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
30.68 |
30201 |
办公费 |
2.91 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
31.46 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
26.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.24 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.55 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.26 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.79 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.83 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.72 |
30217 |
公务接待费 |
0.16 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.20 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
0.79 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.63 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.06 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.08 |
39908 |
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
130.42 |
公用经费合计 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门:郊区民政局 金额单位:万元
|
科目代码 |
科目 名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基 本 支 出 结 转 |
项 目 支 出 结 转 和 结 余 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 |
合 计 |
基 本 支 出 结 转 |
项目支出结 转和结余 |
|||||
|
项目 支出 结转 |
项目 支出 结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
123.85 |
0.00 |
123.85 |
123.85 |
0.00 |
123.85 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
123.85 |
0.00 |
123.85 |
123.85 |
0.00 |
123.85 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
123.85 |
0.00 |
123.85 |
123.85 |
0.00 |
123.85 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
123.85 |
0.00 |
123.85 |
123.85 |
0.00 |
123.85 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门:郊区民政局 金额单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:郊区民政局没有国有资本经营预算 财政拨款安排的支出,故本表无数据。 ”
第三部分 郊区民政局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计9420.06万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计9420.06万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加 168.86万元,增长1.83%,主要原因:区划调整后社会保障对象增加导致各项支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9508.26万元,其中:财政拨款收入9355.92万元,占98.40%;事业收入0万元, 占 0%;经营收入0万元, 占0%;其他收入152.34万元, 占1.60%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9488.17万元,其中:基本支出141.18万元,占1.49%;项目支出9346.98万元,占98.51%;经营支出0万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计9420.06万元 (含年初财政拨款结转和结余),支出总计9420.06万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加670.79万元,增长7.67%,主要原因:区划调整后社会保障对象增加导致各项支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9232.07万元,占本年支出的97.30%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加748.85万元,增长8.82%。主要原因区划调整后社会保障对象增加导致各项支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9232.07万元,主要用于以下方面:社会保障和 就业(类) 支出9029.01万元,占 97.80%;卫生健康(类)支出189.18万元,占2.05%;住房保障(类) 支出13.89万元,占0.15%。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3962.92万元,支出决算为9232.07万元,完成年初预算的132.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加了社会保障和就业支出5190.53万元;二是追加了卫生健康支出83.36万元。其中:基本支出141.18万元,占1.53%;项目支出9090.89万元,占98.47%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为103.24万元,支出决算为120.58万元,完成年初预算的116.80%, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为48万元,支出决算为44.90万元,完成年初预算的93.54%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为70万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的0.09%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为80万元,支出决算为17.34万元,完成年初预算的21.68%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为85万元,支出决算为36.57万元,完成年初预算的43.02%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为6.71万元,支出决算为6.71万元,完成年初预算的100%。
7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为161.00万元,支出决算为95.30万元,完成年初预算的59.19%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。
8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为13万元,支出决算为57.92万元,完成年初预算的445.54%, 决算数大于预算数的主要原因是决算将转移支付资金统计。
9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为429.14万元,支出决算为387.89万元,完成年初预算的90.39%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。
10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为247万元,支出决算为58.29万元,完成年初预算的23.59%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。
11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为24.24万元,支出决算为24.24万元,完成年初预算的100%。
12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为92.25万元,支出决算为92.25万元,完成年初预算的100%。
13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为11.07万元,完成年初预算的110.7%, 决算数大于预算数的主要原因是三镇划转,增人增资。
14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为156.67万元,支出决算为312.99万元,完成年初预算的199.78%, 决算数大于预算数的主要原因是三镇划转,增人增资。
15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为65.28万元,支出决算为265.28万元,完成年初预算的406.37%, 决算数大于预算数的主要原因是三镇划转,增人增资。
16.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为627.12万元,支出决算为2673.50万元,完成年初预算的426.31%, 决算数大于预算数的主要原因是决算将转移支付资金统计。
17.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为907.29万元,支出决算为3260.20万元,完成年初预算的359.33%, 决算数大于预算数的主要原因是决算将转移支付资金统计。
18.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为85万元,支出决算为118.89万元,完成年初预算的139.87%, 决算数大于预算数的主要原因是决算将转移支付资金统计。
19.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为40.43万元,支出决算为29.40万元,完成年初预算的72.72%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。
20.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为72.58万元,支出决算为72.58万元,完成年初预算的100%。
21.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为637.21万元,支出决算为1326.96万元,完成年初预算的208.25%, 决算数大于预算数的主要原因是决算将转移支付资金统计。
22.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为15万元,支出决算为13.08万元,完成年初预算的87.2%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。
23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为33.86万元,支出决算为3万元,完成年初预算的8.86%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。
24.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为105.82万元,支出决算为189.18万元,完成年初预算的178.78%, 决算数大于预算数的主要原因是决算将转移支付资金统计。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.46万元,支出决算为10.26万元,完成年初预算的70.95%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.16万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的 87.26%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出141.19万元,其中:人员经费130.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.77万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.95万元,本年收入123.85万元,本年支出123.85万元,年末结转和结余6.95万元。具体情况说明如下:
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。1.年初预算为123.85万元,支出决算为123.85万元,完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
铜陵市郊区民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况。
2022年度,郊区民政局机关运行经费支出103.24万元,比2021年减少21.49万元,下降17.23%,主要原因是节约机关运行经费。
(二) 政府采购支出情况。
2022年度,郊区民政局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三) 国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,郊区民政局共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明
(1) 绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元。无评价结果显示。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。无评价结果显示。
组织对0个项目开展了部门评价,共涉及资金0万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,无评价结果显示。
组织开展2022年度整体支出部门评价。无评价结果显示。
(2) 部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。
(3) 部门评价结果。
我局在2022年度部门决算中无评价结果显示。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中,因公出国 (境) 费反映单位公 务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待 ) 支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年度民政项目绩效评价报告