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索引号: 11340711MB0R48674N/202310-00020 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 郊区民政局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 铜陵市郊区民政局2022年度部门决算 文号:
发布日期: 2023-10-08
有效性: 有效
铜陵市郊区民政局2022年度部门决算
发布时间:2023-10-08 13:02 来源:郊区民政局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

  

  

 

  

铜陵市郊区民政局2022年度部门决算

  

  

 

  

  

    

  

  

2023 年10月

  

  

 

第一部分  铜陵市郊区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  铜陵市郊区民政局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  铜陵市郊区民政局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

  

第一部分 铜陵市郊区民政局概况   

一、部门职责

(一)根据国家民政工作的基本方针、政策和法律法规及全区国民经济和社会发展规划,拟定全区民政事业发展战略,编制民政事业中、长期发展规划,制定并组织实施年度工作计划。

(二)负责全区性社团、民办非企业单位的审核、登记和年度检查管理工作。

(三)负责全区社会救助工作,组织实施城乡居民最低生活保障制度、医疗救助制度和临时救助制度;承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护工作。

(四)指导全区社会福利事业工作,推动社会福利社会化服务体系的建设与发展。组织开展捐赠和慈善助医、助学、助困等工作,促进慈善事业的发展。

(五)指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村(居)民自治,建设基层民主;推进城乡社区建设,拓展社区服务。

(六)依法实施婚姻登记和收养登记工作。

(七)负责全区地名管理及行政区域边界线管理工作。              

(八)负责全区新办福利企业审核申报工作和配合开展各类福利企业年检。

(九)负责全区殡葬管理工作。

(十)负责全区民政事业财务、统计工作,指导监督民政各项经费的使用和管理。

(十一)做好议案办理和信访接待、处理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,郊区民政局2022年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。

  

  

  

  

  

  

  

第二部分 铜陵市郊区民政局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:郊区民政局                                    金额单位:万元

收入 

支出 

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

金额 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、一般公共预算财政拨款收入 

1 

9232.07 

一、一般公共服务支出 

35 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款收入 

2 

123.85 

二、外交支出 

36 

0.00 

三、国有资本经营预算财政拨款收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

37 

0.00 

四、上级补助收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

38 

0.00 

五、事业收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

39 

0.00 

六、经营收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

40 

0.00 

七、附属单位上缴收入 

7 

0.00 

七、文化旅游体育与传媒支出 

41 

0.00 

八、其他收入 

8 

152.34 

八、社会保障和就业支出 

42 

9156.25 

  

9 

  

九、卫生健康支出 

43 

189.18 

  

10 

  

十、节能环保支出 

44 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

45 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

46 

5.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

47 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探工业信息等支出 

48 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

49 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

50 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

51 

0.00 

  

18 

  

十八、自然资源海洋气象等支出 

52 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

53 

13.89 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

54 

0.00 

  

21 

  

二十一、国有资本经营预算支出 

55 

0.00 

  

22 

  

二十二、灾害防治及应急管理支出 

56 

0.00 

  

23 

  

二十三、其他支出 

57 

123.85 

  

24 

  

二十四、债务还本支出 

58 

0.00 

  

25 

  

二十五、债务付息支出 

59 

0.00 

  

26 

  

二十六、抗疫特别国债安排的支出 

60 

0.00 

本年收入合计 

27 

9508.26 

本年支出合计 

61 

9488.17 

使用非财政拨款结余 

28 

0.00 

结余分配 

62 

0.00 

年初结转和结余 

29 

174.42 

年末结转和结余 

63 

194.52 

  

30 

  

  

64 

  

总计 

31 

9682.68 

总计 

65 

9682.68 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五 入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门:郊区民政局                                 金额单位:万元

  

  科目代码 

  

  科目名称 

  

本年收入 合计 

  

财政拨款 收入 

  

上级补助 收入 

事业收入 

  

  经营收入 

  

附属单位 上缴收入 

  

  其他收入 

  

小计 

其中:教育 收费 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

合计 

9,508.26 

9,355.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

152.34 

208 

社会保障和就业支出 

9,176.35 

9,029.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

147.34 

20802 

民政管理事务 

366.80 

219.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

147.34 

2080201 

  行政运行 

120.58 

120.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080202 

  一般行政管理事务 

44.90 

44.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080207 

  行政区划和地名管理 

0.06 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080208 

  基层政权建设和社区治理 

17.34 

17.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080299 

  其他民政管理事务支出 

183.92 

36.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

147.34 

20805 

行政事业单位养老支出 

6.71 

6.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

  行政单位离退休 

6.71 

6.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808 

抚恤 

95.30 

95.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899 

  其他优抚支出 

95.30 

95.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20810 

社会福利 

631.66 

631.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081001 

  儿童福利 

57.92 

57.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081002 

  老年福利 

387.89 

387.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081004 

  殡葬 

58.29 

58.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081005 

  社会福利事业单位 

24.24 

24.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081006 

  养老服务 

92.25 

92.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081099 

  其他社会福利支出 

11.07 

11.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20811 

残疾人事业 

578.27 

578.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081107 

  残疾人生活和护理补贴 

312.99 

312.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081199 

  其他残疾人事业支出 

265.28 

265.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20819 

最低生活保障 

5,933.70 

5,933.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081901 

  城市最低生活保障金支出 

2,673.50 

2,673.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081902 

  农村最低生活保障金支出 

3,260.20 

3,260.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20820 

临时救助 

148.30 

148.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082001 

  临时救助支出 

118.89 

118.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082002 

  流浪乞讨人员救助支出 

29.40 

29.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20821 

特困人员救助供养 

1,399.54 

1,399.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082101 

  城市特困人员救助供养支出 

72.58 

72.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082102 

  农村特困人员救助供养支出 

1,326.96 

1,326.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20825 

其他生活救助 

13.08 

13.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082502 

  其他农村生活救助 

13.08 

13.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20899 

其他社会保障和就业支出 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2089999 

  其他社会保障和就业支出 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

卫生健康支出 

189.18 

189.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21016 

老龄卫生健康事务 

189.18 

189.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101601 

  老龄卫生健康事务 

189.18 

189.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.00 

21305 

巩固脱贫衔接乡村振兴 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.00 

2130599 

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.00 

221 

住房保障支出 

13.89 

13.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

13.89 

13.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

10.26 

10.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

3.63 

3.63 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

229 

其他支出 

123.85 

123.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22960 

彩票公益金安排的支出 

123.85 

123.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2296002 

  用于社会福利的彩票公益金支出 

123.85 

123.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

支出决算表

公开 03 表

部门:郊区民政局                                     金额单位:万元

  

  科目代码 

  

 科目名称 

  

 本年支出合计 

  

基本支出 

  

项目支出 

  

上缴上级 支出 

  

  经营支出 

  

对附属单位 补助支出 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

9488.17

141.18

9346.99

0.00

0.00

0.00

208 

社会保障和就业支出 

9,156.25 

127.29 

9,028.96 

0.00 

0.00 

0.00 

20802 

民政管理事务 

346.70 

120.58 

226.12 

0.00 

0.00 

0.00 

2080201 

  行政运行 

120.58 

120.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080202 

  一般行政管理事务 

44.90 

0.00 

44.90 

0.00 

0.00 

0.00 

2080207 

  行政区划和地名管理 

0.06 

0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

2080208 

  基层政权建设和社区治理 

17.34 

0.00 

17.34 

0.00 

0.00 

0.00 

2080299 

  其他民政管理事务支出 

163.82 

0.00 

163.82 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位养老支出 

6.71 

6.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

  行政单位离退休 

6.71 

6.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808 

抚恤 

95.30 

0.00 

95.30 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899 

  其他优抚支出 

95.30 

0.00 

95.30 

0.00 

0.00 

0.00 

20810 

社会福利 

631.66 

0.00 

631.66 

0.00 

0.00 

0.00 

2081001 

  儿童福利 

57.92 

0.00 

57.92 

0.00 

0.00 

0.00 

2081002 

  老年福利 

387.89 

0.00 

387.89 

0.00 

0.00 

0.00 

2081004 

  殡葬 

58.29 

0.00 

58.29 

0.00 

0.00 

0.00 

2081005 

  社会福利事业单位 

24.24 

0.00 

24.24 

0.00 

0.00 

0.00 

2081006 

  养老服务 

92.25 

0.00 

92.25 

0.00 

0.00 

0.00 

2081099 

  其他社会福利支出 

11.07 

0.00 

11.07 

0.00 

0.00 

0.00 

20811 

残疾人事业 

578.27 

0.00 

578.27 

0.00 

0.00 

0.00 

2081107 

  残疾人生活和护理补贴 

312.99 

0.00 

312.99 

0.00 

0.00 

0.00 

2081199 

  其他残疾人事业支出 

265.28 

0.00 

265.28 

0.00 

0.00 

0.00 

20819 

最低生活保障 

5,933.70 

0.00 

5,933.70 

0.00 

0.00 

0.00 

2081901 

  城市最低生活保障金支出 

2,673.50 

0.00 

2,673.50 

0.00 

0.00 

0.00 

2081902 

  农村最低生活保障金支出 

3,260.20 

0.00 

3,260.20 

0.00 

0.00 

0.00 

20820 

临时救助 

148.30 

0.00 

148.30 

0.00 

0.00 

0.00 

2082001 

  临时救助支出 

118.89 

0.00 

118.89 

0.00 

0.00 

0.00 

2082002 

  流浪乞讨人员救助支出 

29.40 

0.00 

29.40 

0.00 

0.00 

0.00 

20821 

特困人员救助供养 

1,399.54 

0.00 

1,399.54 

0.00 

0.00 

0.00 

2082101 

  城市特困人员救助供养支出 

72.58 

0.00 

72.58 

0.00 

0.00 

0.00 

2082102 

  农村特困人员救助供养支出 

1,326.96 

0.00 

1,326.96 

0.00 

0.00 

0.00 

20825 

其他生活救助 

13.08 

0.00 

13.08 

0.00 

0.00 

0.00 

2082502 

  其他农村生活救助 

13.08 

0.00 

13.08 

0.00 

0.00 

0.00 

20899 

其他社会保障和就业支出 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2089999 

  其他社会保障和就业支出 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

卫生健康支出 

189.18 

0.00 

189.18 

0.00 

0.00 

0.00 

21016 

老龄卫生健康事务 

189.18 

0.00 

189.18 

0.00 

0.00 

0.00 

2101601 

  老龄卫生健康事务 

189.18 

0.00 

189.18 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

5.00 

0.00 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21305 

巩固脱贫衔接乡村振兴 

5.00 

0.00 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130599 

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 

5.00 

0.00 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

13.89 

13.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

13.89 

13.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

10.26 

10.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

3.63 

3.63 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

229 

其他支出 

123.85 

0.00 

123.85 

0.00 

0.00 

0.00 

22960 

彩票公益金安排的支出 

123.85 

0.00 

123.85 

0.00 

0.00 

0.00 

2296002 

  用于社会福利的彩票公益金支出 

123.85 

0.00 

123.85 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:郊区民政局                                       金额单位:万元

     入 

     出 

  

项目 

  

行次 

  

金额 

  

项目 

  

行次 

  

小计 

一般公共 

预算财政 

拨款 

政府性基 

金预算财 

政拨款 

国有资本 经营预算 财政拨款 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

3 

4 

5 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

9,232.07 

一、一般公共服务支出 

30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

123.85 

二、外交支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

三、国有资本经营预算财政拨款 

3 

0.00 

三、国防支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

  

五、教育支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

6 

  

六、科学技术支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

7 

  

七、文化旅游体育与传媒支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

37 

9,029.01 

9,029.01 

0.00 

0.00 

  

9 

  

九、卫生健康支出 

38 

189.18 

189.18 

0.00 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探工业信息等支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

十八、自然资源海洋气象等支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

48 

13.89 

13.89 

0.00 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

  

二十一、国有资本经营预算支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22 

  

二十二、灾害防治及应急管理支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

23 

  

二十三、其他支出 

52 

123.85 

0.00 

123.85 

0.00 

本年收入合计 

24 

9,355.92 

二十四、债务还本支出 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

年初财政拨款结转和结余 

25 

64.14 

二十五、债务付息支出 

54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

一般公共预算财政拨款 

26 

57.19 

二十六、抗疫特别国债安排的支出 

55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

政府性基金预算财政拨 款 

27 

6.95 

本年支出合计 

56 

9,355.92 

9,232.07 

123.85 

0.00 

国有资本经营预算财政 拨款 

28 

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

57 

64.14 

57.19 

6.95 

0.00 

总计 

29 

9,420.06 

总计 

58 

9,420.06 

9,289.26 

130.79 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:郊区民政局                                     金额单位:万元

    科目代码 

    科目名称 

本年支出 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

9,232.07 

141.18 

9,090.89 

208 

社会保障和就业支出 

9,029.01 

127.29 

8,901.72 

20802 

民政管理事务 

219.45 

120.58 

98.87 

2080201 

  行政运行 

120.58 

120.58 

0.00 

2080202 

  一般行政管理事务 

44.90 

0.00 

44.90 

2080207 

  行政区划和地名管理 

0.06 

0.00 

0.06 

2080208 

  基层政权建设和社区治理 

17.34 

0.00 

17.34 

2080299 

  其他民政管理事务支出 

36.57 

0.00 

36.57 

20805 

行政事业单位养老支出 

6.71 

6.71 

0.00 

2080501 

  行政单位离退休 

6.71 

6.71 

0.00 

20808 

抚恤 

95.30 

0.00 

95.30 

2080899 

  其他优抚支出 

95.30 

0.00 

95.30 

20810 

社会福利 

631.66 

0.00 

631.66 

2081001 

  儿童福利 

57.92 

0.00 

57.92 

2081002 

  老年福利 

387.89 

0.00 

387.89 

2081004 

  殡葬 

58.29 

0.00 

58.29 

2081005 

  社会福利事业单位 

24.24 

0.00 

24.24 

2081006 

  养老服务 

92.25 

0.00 

92.25 

2081099 

  其他社会福利支出 

11.07 

0.00 

11.07 

20811 

残疾人事业 

578.27 

0.00 

578.27 

2081107 

  残疾人生活和护理补贴 

312.99 

0.00 

312.99 

2081199 

  其他残疾人事业支出 

265.28 

0.00 

265.28 

20819 

最低生活保障 

5,933.70 

0.00 

5,933.70 

2081901 

  城市最低生活保障金支出 

2,673.50 

0.00 

2,673.50 

2081902 

  农村最低生活保障金支出 

3,260.20 

0.00 

3,260.20 

20820 

临时救助 

148.30 

0.00 

148.30 

2082001 

  临时救助支出 

118.89 

0.00 

118.89 

2082002 

  流浪乞讨人员救助支出 

29.40 

0.00 

29.40 

20821 

特困人员救助供养 

1,399.54 

0.00 

1,399.54 

2082101 

  城市特困人员救助供养支出 

72.58 

0.00 

72.58 

2082102 

  农村特困人员救助供养支出 

1,326.96 

0.00 

1,326.96 

20825 

其他生活救助 

13.08 

0.00 

13.08 

2082502 

  其他农村生活救助 

13.08 

0.00 

13.08 

20899 

其他社会保障和就业支出 

3.00 

0.00 

3.00 

2089999 

  其他社会保障和就业支出 

3.00 

0.00 

3.00 

210 

卫生健康支出 

189.18 

0.00 

189.18 

21016 

老龄卫生健康事务 

189.18 

0.00 

189.18 

2101601 

  老龄卫生健康事务 

189.18 

0.00 

189.18 

221 

住房保障支出 

13.89 

13.89 

0.00 

22102 

住房改革支出 

13.89 

13.89 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

10.26 

10.26 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

3.63 

3.63 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门:郊区民政局                                     金额单位:万元

人员经费 

公用经费 

科目 

代码 

科目名称 

金额 

科目 

代码 

科目名称 

金额 

科目 

代码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

122.59 

302 

商品和服务支出 

10.77 

30703 

国内债务发行费用 

0.00 

30101 

基本工资 

30.68 

30201 

办公费 

2.91 

30704 

国外债务发行费用 

0.00 

30102 

津贴补贴 

31.46 

30202 

印刷费 

0.00 

310 

资本性支出 

0.00 

30103 

奖金 

26.61 

30203 

咨询费 

0.00 

31001 

房屋建筑物购建 

0.00 

30106 

伙食补助费 

0.24 

30204 

手续费 

0.00 

31002 

办公设备购置 

0.00 

30107 

绩效工资 

6.55 

30205 

水费 

0.00 

31003 

专用设备购置 

0.00 

30108 

机关事业单位基本养老保 险缴费 

0.00 

30206 

电费 

0.00 

31005 

基础设施建设 

0.00 

30109 

职业年金缴费 

0.00 

30207 

邮电费 

0.50 

31006 

大型修缮 

0.00 

30110 

职工基本医疗保险缴费 

0.00 

30208 

取暖费 

0.00 

31007 

信息网络及软件购置更新 

0.00 

30111 

公务员医疗补助缴费 

0.00 

30209 

物业管理费 

0.00 

31008 

物资储备 

0.00 

30112 

其他社会保障缴费 

0.00 

30211 

差旅费 

0.50 

31009 

土地补偿 

0.00 

30113 

住房公积金 

10.26 

30212 

因公出国(境)费用 

0.00 

31010 

安置补助 

0.00 

30114 

医疗费 

0.00 

30213 

维修(护)费 

0.00 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

0.00 

30199 

其他工资福利支出 

16.79 

30214 

租赁费 

0.00 

31012 

拆迁补偿 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

7.83 

30215 

会议费 

0.00 

31013 

公务用车购置 

0.00 

30301 

离休费 

0.00 

30216 

培训费 

0.00 

31019 

其他交通工具购置 

0.00 

30302 

退休费 

7.72 

30217 

公务接待费 

0.16 

31021 

文物和陈列品购置 

0.00 

30303 

退职(役)费 

0.00 

30218 

专用材料费 

0.00 

31022 

无形资产购置 

0.00 

30304 

抚恤金 

0.00 

30224 

被装购置费 

0.00 

31099 

其他资本性支出 

0.00 

30305 

生活补助 

0.00 

30225 

专用燃料费 

0.00 

312 

对企业补助 

0.00 

30306 

救济费 

0.00 

30226 

劳务费 

1.20 

31201 

资本金注入 

0.00 

30307 

医疗费补助 

0.00 

30227 

委托业务费 

0.00 

31203 

政府投资基金股权投资 

0.00 

30308 

助学金 

0.00 

30228 

工会经费 

0.00 

31204 

费用补贴 

0.00 

30309 

奖励金 

0.05 

30229 

福利费 

0.79 

31205 

利息补贴 

0.00 

30310 

个人农业生产补贴 

0.00 

30231 

公务用车运行维护费 

0.00 

31299 

其他对企业补助 

0.00 

30311 

代缴社会保险费 

0.00 

30239 

其他交通费用 

1.63 

399 

其他支出 

0.00 

30399 

其他对个人和家庭的补助 

0.06 

30240 

税金及附加费用 

0.00 

39907 

国家赔偿费用支出 

0.00 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

3.08 

39908 

对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 

0.00 

  

  

  

307 

债务利息及费用支出 

0.00 

39909 

经常性赠与 

0.00 

  

  

  

30701 

国内债务付息 

0.00 

39910 

资本性赠与 

0.00 

  

  

  

30702 

国外债务付息 

0.00 

39999 

其他支出 

0.00 

人员经费合计 

130.42 

公用经费合计 

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:郊区民政局                                        金额单位:万元

  

 

科目代码

 

科目

名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

 本 支 出 结 转

 目 支 出 结 转 和 结 余

 计

 本 支 出

 目 支 出

 计

 本 支 出

 目 支 出

 计

 本 支 出 结 转

项目支出结 转和结余

项目 支出 结转

项目 支出 结余

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

合计 

6.95 

0.00 

6.95 

123.85 

0.00 

123.85 

123.85 

0.00 

123.85 

6.95 

0.00 

6.95 

0.00 

229 

其他支出 

6.95 

0.00 

6.95 

123.85 

0.00 

123.85 

123.85 

0.00 

123.85 

6.95 

0.00 

6.95 

0.00 

22960 

彩票公益金安排的支出 

6.95 

0.00 

6.95 

123.85 

0.00 

123.85 

123.85 

0.00 

123.85 

6.95 

0.00 

6.95 

0.00 

2296002 

  用于社会福利的彩票公益金支出 

6.95 

0.00 

6.95 

123.85 

0.00 

123.85 

123.85 

0.00 

123.85 

6.95 

0.00 

6.95 

0.00 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

   

国有资本经营预算财政拨款支出决算表   

公开 08 表

部门:郊区民政局                                         金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

  

合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:郊区民政局没有国有资本经营预算 财政拨款安排的支出,故本表无数据。

  

  

第三部分 郊区民政局2022年度部门决算情况说明  

  

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9420.06万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计9420.06万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加 168.86万元,增长1.83%,主要原因:区划调整后社会保障对象增加导致各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9508.26万元,其中:财政拨款收入9355.92万元,占98.40%;事业收入0万元, 占 0%;经营收入0万元, 占0%;其他收入152.34万元, 占1.60%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9488.17万元,其中:基本支出141.18万元,占1.49%;项目支出9346.98万元,占98.51%;经营支出0万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9420.06万元 (含年初财政拨款结转和结余),支出总计9420.06万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加670.79万元,增长7.67%,主要原因:区划调整后社会保障对象增加导致各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9232.07万元,占本年支出的97.30%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加748.85万元,增长8.82%。主要原因区划调整后社会保障对象增加导致各项支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9232.07万元,主要用于以下方面:社会保障和 就业(类) 支出9029.01万元,占 97.80%;卫生健康(类)支出189.18万元,占2.05%;住房保障(类) 支出13.89万元,占0.15%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3962.92万元,支出决算为9232.07万元,完成年初预算的132.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加了社会保障和就业支出5190.53万元;二是追加了卫生健康支出83.36万元。其中:基本支出141.18万元,占1.53%;项目支出9090.89万元,占98.47%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为103.24万元,支出决算为120.58万元,完成年初预算的116.80%, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为48万元,支出决算为44.90万元,完成年初预算的93.54%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为70万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的0.09%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为80万元,支出决算为17.34万元,完成年初预算的21.68%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为85万元,支出决算为36.57万元,完成年初预算的43.02%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为6.71万元,支出决算为6.71万元,完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为161.00万元,支出决算为95.30万元,完成年初预算的59.19%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。

8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为13万元,支出决算为57.92万元,完成年初预算的445.54%, 决算数大于预算数的主要原因是决算将转移支付资金统计。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为429.14万元,支出决算为387.89万元,完成年初预算的90.39%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为247万元,支出决算为58.29万元,完成年初预算的23.59%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为24.24万元,支出决算为24.24万元,完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为92.25万元,支出决算为92.25万元,完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为11.07万元,完成年初预算的110.7%, 决算数大于预算数的主要原因是三镇划转,增人增资。

14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为156.67万元,支出决算为312.99万元,完成年初预算的199.78%, 决算数大于预算数的主要原因是三镇划转,增人增资。

15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为65.28万元,支出决算为265.28万元,完成年初预算的406.37%, 决算数大于预算数的主要原因是三镇划转,增人增资。

16.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为627.12万元,支出决算为2673.50万元,完成年初预算的426.31%, 决算数大于预算数的主要原因是决算将转移支付资金统计。

17.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为907.29万元,支出决算为3260.20万元,完成年初预算的359.33%, 决算数大于预算数的主要原因是决算将转移支付资金统计。

18.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为85万元,支出决算为118.89万元,完成年初预算的139.87%, 决算数大于预算数的主要原因是决算将转移支付资金统计。

19.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为40.43万元,支出决算为29.40万元,完成年初预算的72.72%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。

20.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为72.58万元,支出决算为72.58万元,完成年初预算的100%。

21.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为637.21万元,支出决算为1326.96万元,完成年初预算的208.25%, 决算数大于预算数的主要原因是决算将转移支付资金统计。

22.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为15万元,支出决算为13.08万元,完成年初预算的87.2%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。

23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为33.86万元,支出决算为3万元,完成年初预算的8.86%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。

  

24.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为105.82万元,支出决算为189.18万元,完成年初预算的178.78%, 决算数大于预算数的主要原因是决算将转移支付资金统计。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.46万元,支出决算为10.26万元,完成年初预算的70.95%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.16万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的 87.26%, 决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出141.19万元,其中:人员经费130.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.77万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.95万元,本年收入123.85万元,本年支出123.85万元,年末结转和结余6.95万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。1.年初预算为123.85万元,支出决算为123.85万元,完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市郊区民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度,郊区民政局机关运行经费支出103.24万元,比2021年减少21.49万元,下降17.23%,主要原因是节约机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度,郊区民政局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,郊区民政局共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元。无评价结果显示。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。无评价结果显示。

组织对0个项目开展了部门评价,共涉及资金0万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,无评价结果显示。

组织开展2022年度整体支出部门评价。无评价结果显示。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

(3) 部门评价结果。

我局在2022年度部门决算中无评价结果显示。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第四部分 名词解释

  

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中,因公出国 (境) 费反映单位公 务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待 ) 支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2022年度民政项目绩效评价报告