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您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区老洲镇> 财政资金> 年度财政预决算
索引号: 11340711MB16925718/202310-00009 组配分类: 年度财政预决算
发布机构: 郊区老洲镇 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 郊区老洲镇人民政府2022年度单位决算 文号:
发布日期: 2023-10-08
有效性: 有效
郊区老洲镇人民政府2022年度单位决算
发布时间:2023-10-08 16:19 来源:郊区老洲镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

郊区老洲镇人民政府2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 10 

 

 

 

 

  

一部分 郊区老洲镇人民政府概况

一、主要职责

、单位决算构成

第二部分 郊区老洲镇人民政府2022年度单位决算表

、收入支出决算总表

、收入决算表

、支出决算表

、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分 郊区老洲镇人民政府2022年度单位决算情况

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2022年度项目支出绩效自评表

 

第一部 郊区老洲镇人民政府概况

 

一、主要职责

 

郊区老洲镇滨临长江,总面积114.24平方公里,7.5万人。下辖19个行政村364个村民组。

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于办事处工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内19个村工作,支持、帮助村加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和诉求。

(三)抓好文明创建活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责辖区内人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)按上级武装部门要求做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责研究辖区经济发展的规划,抓好安全生产、环境保护工作。

(十)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

、单位决算构成

老洲镇人民政府单位 2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 郊区老洲镇人民政府2022年度单位决算表

入支出决算总表

01 

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

支出

行次

 

1

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2299.86

一、一般公共服务支出

35

410.23

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

、国防支出

37

 

上级补助收入

4

 

公共安全支出

38

 

五、事业收

5

 

五、教育支

39

 

六、经营收入

6

 

、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

12.04

八、其他收

8

 

八、社会保障和就业支出

42

714.74

 

9

 

九、卫生健康支出

43

340.11

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支

45

94.99

 

12

 

十二、农林水支出

46

453.98

 

13

 

十三、交通运输支

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

45.86

 

19

 

十九、住房保障支

53

224.92

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合

27

2299.86

本年支出合

61

2299.86

使用非财政拨款结

28

 

余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

31

2299.86

65

2299.86

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

入决算表

 

02 

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

 

 

科目代

 

 

科目名

 

年收入 

 

政拨款 

 

级补助 

事业收

 

 

营收入

 

附属单 缴收入

 

 

他收入

 

中:教育 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

2299.86

2299.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

410.23

410.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

94.09

94.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

40.09

40.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

32.07

32.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

32.07

32.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

34.01

34.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

34.01

34.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

33.02

33.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

33.02

33.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

35.04

35.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

35.04

35.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

35.99

35.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

35.99

35.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

36.99

36.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

36.99

36.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

714.74

714.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

59.07

59.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

59.07

59.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

430.58

430.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

74.90

74.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

233.64

233.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

122.05

122.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

204.87

204.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

204.87

204.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

340.11

340.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

63.07

63.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

63.07

63.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

199.05

199.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

199.05

199.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

77.98

77.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.01

25.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

52.98

52.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

94.99

94.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

54.99

54.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

54.99

54.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

453.98

453.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

311.98

311.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

40.98

40.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

农田建设

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

101.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

142.00

142.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

45.86

45.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

45.86

45.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

45.86

45.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

224.92

224.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

224.92

224.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

178.01

178.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

46.92

46.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

03

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

 

 

 

科目代码

 

 

科目名称

 

 

本年支出合计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

缴上级 支出

 

 

营支出

 

附属单位 补助支出

1

2

3

4

5

6

合计

2299.86

2299.86

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

410.23

410.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

94.09

94.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

40.09

40.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

32.07

32.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

32.07

32.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

34.01

34.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

34.01

34.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

33.02

33.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

33.02

33.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

35.04

35.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

35.04

35.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

35.99

35.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

35.99

35.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

36.99

36.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

36.99

36.99

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

714.74

714.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

59.07

59.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

59.07

59.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

430.58

430.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

74.90

74.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

233.64

233.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

122.05

122.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

204.87

204.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

204.87

204.87

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

340.11

340.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

63.07

63.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

63.07

63.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

199.05

199.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

199.05

199.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

77.98

77.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.01

25.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

52.98

52.98

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

94.99

94.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

54.99

54.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

54.99

54.99

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

453.98

453.98

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

311.98

311.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

40.98

40.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

农田建设

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

101.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

142.00

142.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

45.86

45.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

45.86

45.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

45.86

45.86

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

224.92

224.92

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

224.92

224.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

178.01

178.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

46.92

46.92

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

政拨款收入支出决算总表

04 

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

     

     

 

项目

 

行次

 

 

项目

 

行次

 

小计

般公共

预算财

府性基

金预算

政拨

国有资 经营预算 财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

、一般公共预算财政拨款

1

2299.86

一、一般公共服务支出

30

410.23

410.23

 

 

、政府性基金预算财政拨款

2

 

、外交支出

31

0.00

0.00

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支

32

0.00

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

 

 

 

5

 

、教育支出

34

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支

35

0.00

0.00

 

 

 

7

 

、文化旅游体育与传媒支出

36

12.04

12.04

 

 

 

8

 

、社会保障和就业支出

37

714.74

714.74

 

 

 

9

 

、卫生健康支出

38

340.11

340.11

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

 

 

 

11

 

一、城乡社区支出

40

94.99

94.99

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

453.98

453.98

 

 

 

13

 

三、交通运输支出

42

0.00

0.00

 

 

 

14

 

四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

 

 

 

15

 

五、商业服务业等支出

44

2.99

2.99

 

 

 

16

 

十六、金融支

45

0.00

0.00

 

 

 

17

 

七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

 

 

 

18

 

八、自然资源海洋气象等支出

47

45.86

45.86

 

 

 

19

 

九、住房保障支出

48

224.92

224.92

 

 

 

20

 

十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

 

 

 

21

 

十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

 

 

 

22

 

十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

 

 

 

23

 

十三、其他支出

52

0.00

0.00

 

 

本年收入合计

24

2299.86

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

 

 

初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

 

 

府性基金预算财政拨 

27

 

本年支出合计

56

2299.86

2299.86

 

 

 有资本经营预算财政

28

 

末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

2299.86

总计

58

2299.86

2299.86

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总 和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算

05 

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

 

 

科目代码

 

 

科目名称

年支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

1

2

3

合计

2299.86

2299.86

0.00

201

一般公共服务支出

410.23

410.23

0.00

20101

人大事务

37.00

37.00

0.00

2010101

行政运行

37.00

37.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

94.09

94.09

0.00

2010301

行政运行

54.00

54.00

0.00

2010350

事业运行

40.09

40.09

0.00

20104

发展与改革事务

32.07

32.07

0.00

2010401

行政运行

32.07

32.07

0.00

20105

统计信息事务

34.01

34.01

0.00

2010501

行政运行

34.01

34.01

0.00

20106

财政事务

33.02

33.02

0.00

2010601

行政运行

33.02

33.02

0.00

20111

纪检监察事务

35.04

35.04

0.00

2011101

行政运行

35.04

35.04

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

38.01

38.01

0.00

2013101

行政运行

38.01

38.01

0.00

20132

组织事务

34.00

34.00

0.00

2013201

行政运行

34.00

34.00

0.00

20133

宣传事务

35.99

35.99

0.00

2013301

行政运行

35.99

35.99

0.00

20134

统战事务

36.99

36.99

0.00

2013401

行政运行

36.99

36.99

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

12.04

12.04

0.00

20701

文化和旅游

12.04

12.04

0.00

2070102

一般行政管理事务

12.04

12.04

0.00

208

社会保障和就业支出

714.74

714.74

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

59.07

59.07

0.00

2080102

一般行政管理事务

59.07

59.07

0.00

20805

行政事业单位养老支出

430.58

430.58

0.00

2080501

行政单位离退休

74.90

74.90

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

233.64

233.64

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

122.05

122.05

0.00

20808

抚恤

20.22

20.22

0.00

2080801

死亡抚恤

20.22

20.22

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

204.87

204.87

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

204.87

204.87

0.00

210

卫生健康支出

340.11

340.11

0.00

21001

卫生健康管理事务

63.07

63.07

0.00

2100102

一般行政管理事务

63.07

63.07

0.00

21004

公共卫生

199.05

199.05

0.00

2100409

重大公共卫生服务

199.05

199.05

0.00

21011

行政事业单位医疗

77.98

77.98

0.00

2101101

行政单位医疗

25.01

25.01

0.00

2101102

事业单位医疗

52.98

52.98

0.00

212

城乡社区支出

94.99

94.99

0.00

21203

城乡社区公共设施

40.00

40.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

40.00

40.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

54.99

54.99

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

54.99

54.99

0.00

213

农林水支出

453.98

453.98

0.00

21301

农业农村

311.98

311.98

0.00

2130101

行政运行

60.00

60.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

40.98

40.98

0.00

2130108

病虫害控制

10.00

10.00

0.00

2130119

防灾救灾

20.00

20.00

0.00

2130148

渔业发展

30.00

30.00

0.00

2130153

农田建设

50.00

50.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

101.00

101.00

0.00

21303

水利

142.00

142.00

0.00

2130315

抗旱

50.00

50.00

0.00

2130399

其他水利支出

92.00

92.00

0.00

216

商业服务业等支出

2.99

2.99

0.00

21602

商业流通事务

2.99

2.99

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

2.99

2.99

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

45.86

45.86

0.00

22001

自然资源事务

45.86

45.86

0.00

2200102

一般行政管理事务

45.86

45.86

0.00

221

住房保障支出

224.92

224.92

0.00

22102

住房改革支出

224.92

224.92

0.00

2210201

住房公积金

178.01

178.01

0.00

2210202

提租补贴

46.92

46.92

0.00

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06 

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

 

人员经

公用经

科目名称

科目名称

科目名称

301

资福利支出

1,483.25

302

品和服务支出

726.93

30703

国内债务发行费

0.00

30101

基本工资

97.57

30201

公费

476.23

30704

国外债务发行费

0.00

30102

津贴补贴

270.50

30202

印刷

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

347.28

30203

咨询费

0.00

31001

房屋建筑物购

0.00

30106

食补助费

0.00

30204

续费

0.00

31002

公设备购置

0.00

30107

效工资

2.00

30205

水费

0.00

31003

用设备购置

0.00

30108

关事业单位基本养老保 缴费

82.94

30206

0.79

31005

基础设施建

0.00

30109

业年金缴费

188.28

30207

邮电费

0.58

31006

型修缮

0.00

30110

工基本医疗保险缴费

113.10

30208

取暖

0.00

31007

息网络及软件购置更新

0.00

30111

务员医疗补助缴费

0.00

30209

业管理费

0.00

31008

物资储备

0.00

30112

其他社会保障缴费

63.79

30211

差旅

0.09

31009

土地补偿

0.00

30113

房公积金

178.01

30212

公出国(境)费用

0.00

31010

置补助

0.00

30114

医疗

0.00

30213

(护)费

15.63

31011

上附着物和青苗补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

139.78

30214

租赁费

0.48

31012

拆迁补偿

0.00

303

个人和家庭的补助

89.68

30215

会议

0.00

31013

公务用车购

0.00

30301

休费

13.64

30216

训费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

24.15

30217

务接待费

6.00

31021

文物和陈列品购

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

用材料费

8.69

31022

形资产购置

0.00

30304

抚恤金

20.22

30224

装购置费

0.00

31099

其他资本性支

0.00

30305

生活补

4.39

30225

用燃料费

0.00

312

企业补助

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

5.73

31201

资本金注入

0.00

30307

医疗费补

21.28

30227

托业务费

0.41

31203

府投资基金股权投资

0.00

30308

学金

0.00

30228

会经费

0.00

31204

用补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利

0.00

31205

利息补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

务用车运行维护费

4.00

31299

其他对企业补

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

他交通费用

0.00

399

其他支出

0.00

30399

他对个人和家庭的补助

6.00

30240

税金及附加费用

0.00

39907

国家赔偿费用支

0.00

 

 

 

30299

他商品和服务支出

208.29

39908

民间非营利组织和群众 自治组织补贴

0.00

 

 

 

307

务利息及费用支出

0.00

39909

常性赠与

0.00

 

 

 

30701

国内债务付

0.00

39910

资本性赠与

0.00

 

 

 

30702

国外债务付

0.00

39999

其他支出

0.00

员经费合计

1572.93

公用经费合

726.93

本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

07 

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

 

 

 

科目代码

 

 

 

 

年初结转和结余

年收入

年支出

年末结转和结余

 

 

支出

和结

 

 

 

 

 支出

 

 

 

 

 

目支出结 和结余

 支出 结转

 支出 结余

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:铜陵市郊区老洲镇人民政府单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

08 

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

 

 

 

科目代

 

 

科目名称

年支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:铜陵市郊区老洲镇人民政府单位没有国有资本营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

第三部分 郊区老洲镇人民政府2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2299.86万元 (含使用非财政拨款结余、年初 结转和结余)、支出总计2299.86万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增389.59万元增长20.39%,主要原因:人员经费收入支出增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2299.86万元,其中:财政拨款收入 2299.86万元,占100%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元, 0%;其他收入0万元, 0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2299.86万元,其中:基本支出2299.86万元,占100%项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2299.86万元 (含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2299.86万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各389.59万元增长20.39%,主要原因:人员经费收入支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2299.86万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出389.59万元增长20.39%,主要原因:人员经费支出增加

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2299.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出410.23万元,占17.84%;文化旅游体育与传媒(类) 支出12.04万元,占0.52%;社会保障和就业(类)支出714.74万元,占31.08%;卫生健康(类)支出340.11万元,占14.79%;城乡社区(类)支出94.99万元,占4.13%;农林水(类)支出453.98万元,占19.74%商业服务业(类)支出2.99万元,占0.13%;自然资源海洋气象(类)支出45.86万元,占1.99%住房保障(类)支出224.92万元,占9.78%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2300万元,支出决算为2299.86万元,完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因:一是财政拨款收入的减少;二是压减开支其中:基本支出2299.86万元,占100%项目支出0万元,占 0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算5万元,支出决算为37万元,完成年初预算的 740%, 决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算为 767 万元,支出决算为 54万元,完成年初预算的 7.04%,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)预算为 0万元,支出决算为 40.09万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)预算为 30万元,支出决算为 32.07万元,完成年初预算的 106.9%,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)预算为 20万元,支出决算为 34.01万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)预算为 65万元,支出决算为 33.02万元,完成年初预算的 50.77%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出有所减少

7.一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)预算为 100 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整

8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)预算为 0万元,支出决算为 35.04万元,决算数大于预算数的主要原因是纪委开展审查工作事项支出

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算为 0万元,支出决算为 38.01万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

 

10.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)预算为 0 万元,支出决算为34万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

11.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)预算为 0万元,支出决算为 35.99万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

12.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)预算为 0万元,支出决算为 36.99万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)预算为 35万元,支出决算为12.04万元,完成年初预算的 34.4%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出有所减少

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算为 0万元,支出决算为59.07万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算为 25 万元,支出决算为74.9 万元,完成年初预算的 299.6%,决算数大于预算数的主要原因一是支出科目的调整,二是离退休人员的增加

 

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为 130 万元,支出决算为 233.64 万元,完成年初预算的 179.7%,决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员的增加和人均缴费支出的增加

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为50 万元,支出决算为122.05 万元,完成年初预算的 244.1%,决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员的增加和人均缴费支出的增加

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)预算为40万元,支出决算为 20.22万元,完成年初预算的 50.55%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出有所减少

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算为120万元,支出决算为 204.87万元,完成年初预算的 170.7%,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

20.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算为 15万元,支出决算为 63.07万元,完成年初预算的 420.47%,决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加较多

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算为 0 万元,支出决算为 199.05万元,决算数大于预算数的主要原因是为防控新冠,调整预算支出

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为30万元,支出决算为25.01 万元,完成年初预算的 83.33%,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为20万元,支出决算为 52.98万元,完成年初预算的264.9%,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算为 5万元,支出决算为 0万元,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整

25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算为 420 万元,支出决算为 67.25 万元,完成年初预算的 16.01%,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整

26.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)预算为0万元,支出决算为40 万元,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整

27.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)预算为 0万元,支出决算为 54.99万元,决算数大于预算数的主要原因是实际支出需求的增加

28.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)预算为 0 万元,支出决算为 60 万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

29.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)预算为150万元,支出决算为40.98万元,完成年初预算的 27.33%,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整

30.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

31.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

32.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

33.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

34.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)预算为0万元,支出决算为101万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

35.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)预算为0万元,支出决算为50 万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

36.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)预算为 0 万元,支出决算为 92万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

37.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)预算为480万元,支出决算为 2.99 万元,完成年初预算的 0.625%,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整

38.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)预算为 0 万元,支出决算为45.86 万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 125万元,支出决算为 178.01万元,完成年初预算的 142.4%,决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员的增加。

40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)预算为30万元,支出决算为46.92万元,完成年初预算的156.4%,决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2299.86万元,其中:人员经费1572.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费726.93万元,主要包括:办公费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元,本年收入0万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

铜陵市郊区老洲镇人民政府单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

铜陵市郊区老洲镇人民政府单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度,郊区老洲镇人民政府机关运行经费支出326.93万元,比2021年减少225万元,下降40.76%,主要原因是进一步压减机关运行经费

(二) 政府采购支出情况。

2022年度,郊区老洲镇人民政府政府采购支出总额46.69 万元,其中:政府采购货物支出46.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.69万元,政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额46.69,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022年12月31日,郊区老洲镇人民政府共有车辆 2辆,其中:其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0(套)。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。根据预算效管理要求,本部门组织对 2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0元。

本单位共组织对0个项目开展了部门绩效评价,涉及资金0万元。无评价结果显示。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评,无评价结果显示。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

郊区老洲镇人民政府在2022年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

(3) 部门评价结果。

2022年郊区老洲镇人民政府无部门评价项目绩效评价结果。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算 资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得 的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待 )支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2022年度项目支出绩效自评表

 

 

郊区老洲镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款

三公”经费支出决算

 

 

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

位:万元

 

  

  

  

  

10.00

10.00

公出国(境)费

0.00

0.00

务接待费

6.00

6.00

务用车购置及运行维护费

4.00

4.00

其中:公务用车购置

0.00

0.00

务用车运行维护费

4.00

4.00

本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为 三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政 款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出况说

( ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情说明。

郊区老洲镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三”经费支预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的 100%

( ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情说明。

郊区老洲镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三”经费支出决算中,因公出国(境) 费支出决算0万元,占 0%;公务接待费支出决算6万元,占60%;公务用车购置及运维护费支出决算4万元,占 40%。具体情况如下:

1.因出国(境) 预算为0万元,支出决算为0万元, 预算的0%; 2022 年郊区老洲镇政府因公出国(境) 团组 0次,累计出国(境)0人次。该项经费无因公临时出国(境)计划

2.公务接待费预算为13.4万元,支出决算为6万元,完成预44.78%较上年减少2万元,决算数于预算数的主要原因是压减接待费支出 。2022 年郊区老洲镇政府公务接待共16批次(其中外事接待0批次),800人次(其中事接待0人次)。主要是用于招商经费使用贯彻中央八项规定和省、市实施细则,执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关 国内务接待费管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂 行办法》(财行〔2015〕248号)等相关规定

3.公务用车购置及运行维护费预算为4.3万元,支出决算为 4万元,完成预算的93.02%;较上年减少0.3万元,下降6.98%。决算数较上减少的主要原因是压缩支出其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;2022年购置公务用车0预算数与预算数持平的原因是2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算4.3万元,支出决算为4万元,完成预算的93.02%较上年减少0.3万元,下降6.98%决算数较上减少的主要原因是压缩非刚性支出。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出截至 2022年 12月 31日,老洲镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 

 

 

 

 

 

郊区老洲镇人民政府2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 10 

 

 

 

 

  

一部分 郊区老洲镇人民政府概况

一、主要职责

、单位决算构成

第二部分 郊区老洲镇人民政府2022年度单位决算表

、收入支出决算总表

、收入决算表

、支出决算表

、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分 郊区老洲镇人民政府2022年度单位决算情况

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2022年度项目支出绩效自评表

 

第一部 郊区老洲镇人民政府概况

 

一、主要职责

 

郊区老洲镇滨临长江,总面积114.24平方公里,7.5万人。下辖19个行政村364个村民组。

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于办事处工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内19个村工作,支持、帮助村加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和诉求。

(三)抓好文明创建活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责辖区内人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)按上级武装部门要求做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责研究辖区经济发展的规划,抓好安全生产、环境保护工作。

(十)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

、单位决算构成

老洲镇人民政府单位 2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 郊区老洲镇人民政府2022年度单位决算表

入支出决算总表

01 

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

支出

行次

 

1

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2299.86

一、一般公共服务支出

35

410.23

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

、国防支出

37

 

上级补助收入

4

 

公共安全支出

38

 

五、事业收

5

 

五、教育支

39

 

六、经营收入

6

 

、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

12.04

八、其他收

8

 

八、社会保障和就业支出

42

714.74

 

9

 

九、卫生健康支出

43

340.11

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支

45

94.99

 

12

 

十二、农林水支出

46

453.98

 

13

 

十三、交通运输支

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

45.86

 

19

 

十九、住房保障支

53

224.92

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合

27

2299.86

本年支出合

61

2299.86

使用非财政拨款结

28

 

余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

31

2299.86

65

2299.86

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

入决算表

 

02 

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

 

 

科目代

 

 

科目名

 

年收入 

 

政拨款 

 

级补助 

事业收

 

 

营收入

 

附属单 缴收入

 

 

他收入

 

中:教育 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

2299.86

2299.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

410.23

410.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

94.09

94.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

40.09

40.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

32.07

32.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

32.07

32.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

34.01

34.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

34.01

34.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

33.02

33.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

33.02

33.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

35.04

35.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

35.04

35.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

35.99

35.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

35.99

35.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

36.99

36.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

36.99

36.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

714.74

714.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

59.07

59.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

59.07

59.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

430.58

430.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

74.90

74.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

233.64

233.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

122.05

122.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

204.87

204.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

204.87

204.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

340.11

340.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

63.07

63.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

63.07

63.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

199.05

199.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

199.05

199.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

77.98

77.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.01

25.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

52.98

52.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

94.99

94.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

54.99

54.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

54.99

54.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

453.98

453.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

311.98

311.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

40.98

40.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

农田建设

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

101.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

142.00

142.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

45.86

45.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

45.86

45.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

45.86

45.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

224.92

224.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

224.92

224.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

178.01

178.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

46.92

46.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

03

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

 

 

 

科目代码

 

 

科目名称

 

 

本年支出合计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

缴上级 支出

 

 

营支出

 

附属单位 补助支出

1

2

3

4

5

6

合计

2299.86

2299.86

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

410.23

410.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

94.09

94.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

40.09

40.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

32.07

32.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

32.07

32.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

34.01

34.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

34.01

34.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

33.02

33.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

33.02

33.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

35.04

35.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

35.04

35.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

35.99

35.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

35.99

35.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

36.99

36.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

36.99

36.99

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

714.74

714.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

59.07

59.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

59.07

59.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

430.58

430.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

74.90

74.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

233.64

233.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

122.05

122.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

204.87

204.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

204.87

204.87

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

340.11

340.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

63.07

63.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

63.07

63.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

199.05

199.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

199.05

199.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

77.98

77.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.01

25.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

52.98

52.98

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

94.99

94.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

54.99

54.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

54.99

54.99

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

453.98

453.98

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

311.98

311.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

40.98

40.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

农田建设

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

101.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

142.00

142.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

45.86

45.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

45.86

45.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

45.86

45.86

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

224.92

224.92

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

224.92

224.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

178.01

178.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

46.92

46.92

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

政拨款收入支出决算总表

04 

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

     

     

 

项目

 

行次

 

 

项目

 

行次

 

小计

般公共

预算财

府性基

金预算

政拨

国有资 经营预算 财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

、一般公共预算财政拨款

1

2299.86

一、一般公共服务支出

30

410.23

410.23

 

 

、政府性基金预算财政拨款

2

 

、外交支出

31

0.00

0.00

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支

32

0.00

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

 

 

 

5

 

、教育支出

34

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支

35

0.00

0.00

 

 

 

7

 

、文化旅游体育与传媒支出

36

12.04

12.04

 

 

 

8

 

、社会保障和就业支出

37

714.74

714.74

 

 

 

9

 

、卫生健康支出

38

340.11

340.11

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

 

 

 

11

 

一、城乡社区支出

40

94.99

94.99

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

453.98

453.98

 

 

 

13

 

三、交通运输支出

42

0.00

0.00

 

 

 

14

 

四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

 

 

 

15

 

五、商业服务业等支出

44

2.99

2.99

 

 

 

16

 

十六、金融支

45

0.00

0.00

 

 

 

17

 

七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

 

 

 

18

 

八、自然资源海洋气象等支出

47

45.86

45.86

 

 

 

19

 

九、住房保障支出

48

224.92

224.92

 

 

 

20

 

十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

 

 

 

21

 

十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

 

 

 

22

 

十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

 

 

 

23

 

十三、其他支出

52

0.00

0.00

 

 

本年收入合计

24

2299.86

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

 

 

初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

 

 

府性基金预算财政拨 

27

 

本年支出合计

56

2299.86

2299.86

 

 

 有资本经营预算财政

28

 

末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

2299.86

总计

58

2299.86

2299.86

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总 和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算

05 

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

 

 

科目代码

 

 

科目名称

年支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

1

2

3

合计

2299.86

2299.86

0.00

201

一般公共服务支出

410.23

410.23

0.00

20101

人大事务

37.00

37.00

0.00

2010101

行政运行

37.00

37.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

94.09

94.09

0.00

2010301

行政运行

54.00

54.00

0.00

2010350

事业运行

40.09

40.09

0.00

20104

发展与改革事务

32.07

32.07

0.00

2010401

行政运行

32.07

32.07

0.00

20105

统计信息事务

34.01

34.01

0.00

2010501

行政运行

34.01

34.01

0.00

20106

财政事务

33.02

33.02

0.00

2010601

行政运行

33.02

33.02

0.00

20111

纪检监察事务

35.04

35.04

0.00

2011101

行政运行

35.04

35.04

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

38.01

38.01

0.00

2013101

行政运行

38.01

38.01

0.00

20132

组织事务

34.00

34.00

0.00

2013201

行政运行

34.00

34.00

0.00

20133

宣传事务

35.99

35.99

0.00

2013301

行政运行

35.99

35.99

0.00

20134

统战事务

36.99

36.99

0.00

2013401

行政运行

36.99

36.99

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

12.04

12.04

0.00

20701

文化和旅游

12.04

12.04

0.00

2070102

一般行政管理事务

12.04

12.04

0.00

208

社会保障和就业支出

714.74

714.74

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

59.07

59.07

0.00

2080102

一般行政管理事务

59.07

59.07

0.00

20805

行政事业单位养老支出

430.58

430.58

0.00

2080501

行政单位离退休

74.90

74.90

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

233.64

233.64

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

122.05

122.05

0.00

20808

抚恤

20.22

20.22

0.00

2080801

死亡抚恤

20.22

20.22

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

204.87

204.87

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

204.87

204.87

0.00

210

卫生健康支出

340.11

340.11

0.00

21001

卫生健康管理事务

63.07

63.07

0.00

2100102

一般行政管理事务

63.07

63.07

0.00

21004

公共卫生

199.05

199.05

0.00

2100409

重大公共卫生服务

199.05

199.05

0.00

21011

行政事业单位医疗

77.98

77.98

0.00

2101101

行政单位医疗

25.01

25.01

0.00

2101102

事业单位医疗

52.98

52.98

0.00

212

城乡社区支出

94.99

94.99

0.00

21203

城乡社区公共设施

40.00

40.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

40.00

40.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

54.99

54.99

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

54.99

54.99

0.00

213

农林水支出

453.98

453.98

0.00

21301

农业农村

311.98

311.98

0.00

2130101

行政运行

60.00

60.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

40.98

40.98

0.00

2130108

病虫害控制

10.00

10.00

0.00

2130119

防灾救灾

20.00

20.00

0.00

2130148

渔业发展

30.00

30.00

0.00

2130153

农田建设

50.00

50.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

101.00

101.00

0.00

21303

水利

142.00

142.00

0.00

2130315

抗旱

50.00

50.00

0.00

2130399

其他水利支出

92.00

92.00

0.00

216

商业服务业等支出

2.99

2.99

0.00

21602

商业流通事务

2.99

2.99

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

2.99

2.99

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

45.86

45.86

0.00

22001

自然资源事务

45.86

45.86

0.00

2200102

一般行政管理事务

45.86

45.86

0.00

221

住房保障支出

224.92

224.92

0.00

22102

住房改革支出

224.92

224.92

0.00

2210201

住房公积金

178.01

178.01

0.00

2210202

提租补贴

46.92

46.92

0.00

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06 

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

 

人员经

公用经

科目名称

科目名称

科目名称

301

资福利支出

1,483.25

302

品和服务支出

726.93

30703

国内债务发行费

0.00

30101

基本工资

97.57

30201

公费

476.23

30704

国外债务发行费

0.00

30102

津贴补贴

270.50

30202

印刷

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

347.28

30203

咨询费

0.00

31001

房屋建筑物购

0.00

30106

食补助费

0.00

30204

续费

0.00

31002

公设备购置

0.00

30107

效工资

2.00

30205

水费

0.00

31003

用设备购置

0.00

30108

关事业单位基本养老保 缴费

82.94

30206

0.79

31005

基础设施建

0.00

30109

业年金缴费

188.28

30207

邮电费

0.58

31006

型修缮

0.00

30110

工基本医疗保险缴费

113.10

30208

取暖

0.00

31007

息网络及软件购置更新

0.00

30111

务员医疗补助缴费

0.00

30209

业管理费

0.00

31008

物资储备

0.00

30112

其他社会保障缴费

63.79

30211

差旅

0.09

31009

土地补偿

0.00

30113

房公积金

178.01

30212

公出国(境)费用

0.00

31010

置补助

0.00

30114

医疗

0.00

30213

(护)费

15.63

31011

上附着物和青苗补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

139.78

30214

租赁费

0.48

31012

拆迁补偿

0.00

303

个人和家庭的补助

89.68

30215

会议

0.00

31013

公务用车购

0.00

30301

休费

13.64

30216

训费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

24.15

30217

务接待费

6.00

31021

文物和陈列品购

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

用材料费

8.69

31022

形资产购置

0.00

30304

抚恤金

20.22

30224

装购置费

0.00

31099

其他资本性支

0.00

30305

生活补

4.39

30225

用燃料费

0.00

312

企业补助

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

5.73

31201

资本金注入

0.00

30307

医疗费补

21.28

30227

托业务费

0.41

31203

府投资基金股权投资

0.00

30308

学金

0.00

30228

会经费

0.00

31204

用补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利

0.00

31205

利息补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

务用车运行维护费

4.00

31299

其他对企业补

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

他交通费用

0.00

399

其他支出

0.00

30399

他对个人和家庭的补助

6.00

30240

税金及附加费用

0.00

39907

国家赔偿费用支

0.00

 

 

 

30299

他商品和服务支出

208.29

39908

民间非营利组织和群众 自治组织补贴

0.00

 

 

 

307

务利息及费用支出

0.00

39909

常性赠与

0.00

 

 

 

30701

国内债务付

0.00

39910

资本性赠与

0.00

 

 

 

30702

国外债务付

0.00

39999

其他支出

0.00

员经费合计

1572.93

公用经费合

726.93

本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

07 

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

 

 

 

科目代码

 

 

 

 

年初结转和结余

年收入

年支出

年末结转和结余

 

 

支出

和结

 

 

 

 

 支出

 

 

 

 

 

目支出结 和结余

 支出 结转

 支出 结余

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:铜陵市郊区老洲镇人民政府单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

08 

单位:铜陵市郊区老洲镇人民政府                             金额单位:万

 

 

 

科目代

 

 

科目名称

年支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:铜陵市郊区老洲镇人民政府单位没有国有资本营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

第三部分 郊区老洲镇人民政府2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2299.86万元 (含使用非财政拨款结余、年初 结转和结余)、支出总计2299.86万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增389.59万元增长20.39%,主要原因:人员经费收入支出增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2299.86万元,其中:财政拨款收入 2299.86万元,占100%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元, 0%;其他收入0万元, 0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2299.86万元,其中:基本支出2299.86万元,占100%项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2299.86万元 (含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2299.86万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各389.59万元增长20.39%,主要原因:人员经费收入支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2299.86万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出389.59万元增长20.39%,主要原因:人员经费支出增加

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2299.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出410.23万元,占17.84%;文化旅游体育与传媒(类) 支出12.04万元,占0.52%;社会保障和就业(类)支出714.74万元,占31.08%;卫生健康(类)支出340.11万元,占14.79%;城乡社区(类)支出94.99万元,占4.13%;农林水(类)支出453.98万元,占19.74%商业服务业(类)支出2.99万元,占0.13%;自然资源海洋气象(类)支出45.86万元,占1.99%住房保障(类)支出224.92万元,占9.78%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2300万元,支出决算为2299.86万元,完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因:一是财政拨款收入的减少;二是压减开支其中:基本支出2299.86万元,占100%项目支出0万元,占 0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算5万元,支出决算为37万元,完成年初预算的 740%, 决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算为 767 万元,支出决算为 54万元,完成年初预算的 7.04%,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)预算为 0万元,支出决算为 40.09万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)预算为 30万元,支出决算为 32.07万元,完成年初预算的 106.9%,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)预算为 20万元,支出决算为 34.01万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)预算为 65万元,支出决算为 33.02万元,完成年初预算的 50.77%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出有所减少

7.一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)预算为 100 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整

8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)预算为 0万元,支出决算为 35.04万元,决算数大于预算数的主要原因是纪委开展审查工作事项支出

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算为 0万元,支出决算为 38.01万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

 

10.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)预算为 0 万元,支出决算为34万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

11.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)预算为 0万元,支出决算为 35.99万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

12.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)预算为 0万元,支出决算为 36.99万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)预算为 35万元,支出决算为12.04万元,完成年初预算的 34.4%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出有所减少

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算为 0万元,支出决算为59.07万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算为 25 万元,支出决算为74.9 万元,完成年初预算的 299.6%,决算数大于预算数的主要原因一是支出科目的调整,二是离退休人员的增加

 

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为 130 万元,支出决算为 233.64 万元,完成年初预算的 179.7%,决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员的增加和人均缴费支出的增加

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为50 万元,支出决算为122.05 万元,完成年初预算的 244.1%,决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员的增加和人均缴费支出的增加

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)预算为40万元,支出决算为 20.22万元,完成年初预算的 50.55%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出有所减少

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算为120万元,支出决算为 204.87万元,完成年初预算的 170.7%,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

20.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算为 15万元,支出决算为 63.07万元,完成年初预算的 420.47%,决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加较多

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算为 0 万元,支出决算为 199.05万元,决算数大于预算数的主要原因是为防控新冠,调整预算支出

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为30万元,支出决算为25.01 万元,完成年初预算的 83.33%,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为20万元,支出决算为 52.98万元,完成年初预算的264.9%,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算为 5万元,支出决算为 0万元,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整

25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算为 420 万元,支出决算为 67.25 万元,完成年初预算的 16.01%,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整

26.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)预算为0万元,支出决算为40 万元,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整

27.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)预算为 0万元,支出决算为 54.99万元,决算数大于预算数的主要原因是实际支出需求的增加

28.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)预算为 0 万元,支出决算为 60 万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

29.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)预算为150万元,支出决算为40.98万元,完成年初预算的 27.33%,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整

30.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

31.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

32.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

33.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

34.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)预算为0万元,支出决算为101万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

35.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)预算为0万元,支出决算为50 万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

36.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)预算为 0 万元,支出决算为 92万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整

37.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)预算为480万元,支出决算为 2.99 万元,完成年初预算的 0.625%,决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整

38.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)预算为 0 万元,支出决算为45.86 万元,决算数大于预算数的主要原因是支出科目的调整。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 125万元,支出决算为 178.01万元,完成年初预算的 142.4%,决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员的增加。

40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)预算为30万元,支出决算为46.92万元,完成年初预算的156.4%,决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2299.86万元,其中:人员经费1572.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费726.93万元,主要包括:办公费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元,本年收入0万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

铜陵市郊区老洲镇人民政府单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

铜陵市郊区老洲镇人民政府单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度,郊区老洲镇人民政府机关运行经费支出326.93万元,比2021年减少225万元,下降40.76%,主要原因是进一步压减机关运行经费

(二) 政府采购支出情况。

2022年度,郊区老洲镇人民政府政府采购支出总额46.69 万元,其中:政府采购货物支出46.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.69万元,政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额46.69,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022年12月31日,郊区老洲镇人民政府共有车辆 2辆,其中:其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0(套)。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。根据预算效管理要求,本部门组织对 2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0元。

本单位共组织对0个项目开展了部门绩效评价,涉及资金0万元。无评价结果显示。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评,无评价结果显示。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

郊区老洲镇人民政府在2022年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

(3) 部门评价结果。

2022年郊区老洲镇人民政府无部门评价项目绩效评价结果。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算 资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得 的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待 )支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2022年度项目支出绩效自评表

 

 

郊区老洲镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款

三公”经费支出决算

 

 

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

位:万元

 

  

  

  

  

10.00

10.00

公出国(境)费

0.00

0.00

务接待费

6.00

6.00

务用车购置及运行维护费

4.00

4.00

其中:公务用车购置

0.00

0.00

务用车运行维护费

4.00

4.00

本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为 三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政 款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出况说

( ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情说明。

郊区老洲镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三”经费支预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的 100%

( ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情说明。

郊区老洲镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三”经费支出决算中,因公出国(境) 费支出决算0万元,占 0%;公务接待费支出决算6万元,占60%;公务用车购置及运维护费支出决算4万元,占 40%。具体情况如下:

1.因出国(境) 预算为0万元,支出决算为0万元, 预算的0%; 2022 年郊区老洲镇政府因公出国(境) 团组 0次,累计出国(境)0人次。该项经费无因公临时出国(境)计划

2.公务接待费预算为13.4万元,支出决算为6万元,完成预44.78%较上年减少2万元,决算数于预算数的主要原因是压减接待费支出 。2022 年郊区老洲镇政府公务接待共16批次(其中外事接待0批次),800人次(其中事接待0人次)。主要是用于招商经费使用贯彻中央八项规定和省、市实施细则,执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关 国内务接待费管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂 行办法》(财行〔2015〕248号)等相关规定

3.公务用车购置及运行维护费预算为4.3万元,支出决算为 4万元,完成预算的93.02%;较上年减少0.3万元,下降6.98%。决算数较上减少的主要原因是压缩支出其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;2022年购置公务用车0预算数与预算数持平的原因是2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算4.3万元,支出决算为4万元,完成预算的93.02%较上年减少0.3万元,下降6.98%决算数较上减少的主要原因是压缩非刚性支出。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出截至 2022年 12月 31日,老洲镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。